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老师:我们公司是生产型,企业本月开具出口发票一张,因无进项,所以捞不着退税,这样还得在退税系统上进行申报吗?如果申报是零申报吗?还有在我们的增值税纳税申报表主表的哪里填这个出口发票的金额?

2021-03-29 21:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-30 06:53

你好,不需要,你们没有进项发票,普通发票都没有吗?

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齐红老师 解答 2021-03-30 06:57

你这个啥发票采购都没有,视同内销征税了

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齐红老师 解答 2021-03-30 06:57

有普通发票是可以申请免税的

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齐红老师 解答 2021-03-30 06:57

附表1 免税货物下面,减免表 免税下面,主表第8栏下面

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你好,不需要,你们没有进项发票,普通发票都没有吗?
2021-03-30
个人认为应该是和申报出口退税同一期申报免抵税额的附加税费,也就是上期申报免抵税额的城建税
2021-01-19
您好,生产型出口企业增值税申报的时候,销项采集发票计税方式选择:免抵退税,进项按正常抵扣采集发票。其他报表数据会自动取数
2021-03-10
同学你好 在出口退税申报系统填好申报后再来做这个分录
2020-09-08
同学你好 对的 到下个月申报
2021-10-27
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