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老师,去年的分录发现有错误,今年怎么修改?例如库存商品12000,贷应付账款-某某公司12000 实际是两个供应商的,被前会计搞错放在这一个供应商了。我现在发现了要怎么更正过来

2021-03-14 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-14 16:33

你好,根据你的描述,调整的分录是 借:应付账款—之前入账某某公司 贷:应付账款—需要调整入账公司 金额就是之前入账某某公司错误入账的金额 

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快账用户9471 追问 2021-03-14 16:36

哦,去年的错误今年改正没有关系吗?报表数据不影响吗?

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齐红老师 解答 2021-03-14 16:37

你好,去年的错误今年改正,是没有关系的 资产负债表数据不受影响,影响的是应付账款明细账

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快账用户9471 追问 2021-03-14 16:45

哦哦好的谢谢。还有一个问题,有个报销单开始是挂的往来,其他应付款-某某,因为他的报销是挂的往来,后面用银行存款冲,后面会计用银行存款付的,但到下一个月才发现是出纳用现金付款的,我可以直接更正凭证为: 借:其他应付款 -某某 贷:库存现金 这样处理更正错误凭证可以吗?

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齐红老师 解答 2021-03-14 16:48

你好,后面会计用银行存款付的,但到下一个月才发现是出纳用现金付款的,根据你这个描述 那更正的分录应当是 借:银行存款 贷:库存现金 

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快账用户9471 追问 2021-03-14 16:51

开始挂的他的往来,用银行存款付给他了,后面发现是出纳付款的,所以要他还回来给出纳

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齐红老师 解答 2021-03-14 16:52

开始挂的他的往来,计入其他应付款贷方 用银行存款付给他了,借:其他应付款,贷:银行存款 后面发现是出纳付款的,因为上面分录贷方正确的库存现金,错误的计入银行存款,所以调整分录是 借:银行存款 贷:库存现金  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9471 追问 2021-03-14 16:52

他的手上一直有备用金,所以用其他应付款来一借一贷冲销

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快账用户9471 追问 2021-03-14 16:54

是的我觉得借方是其他应付款

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齐红老师 解答 2021-03-14 16:54

开始挂的他的往来,计入其他应付款贷方 用银行存款付给他了,借:其他应付款,贷:银行存款 后面发现是出纳付款的,因为上面分录贷方正确的库存现金,错误的计入银行存款,所以调整分录是 借:银行存款 贷:库存现金  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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