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你好,老师,请问现代服务,享受了加计递减政策后的分录应该怎么做。上个月应交的税费是3341.55-1760.29(加计递减)-280(技术服务费)这两笔分录请老师指教一下

2021-03-08 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 15:28

同学你好!这个的话 借:应交税费-加计抵减     贷:其他收益 借:应交税费-抵扣税额      贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税       贷:应交税费-加计抵减                          -抵扣税额

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快账用户2973 追问 2021-03-08 15:33

老师这个分录后面的数字,是吧1760.29和280相加吗

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快账用户2973 追问 2021-03-08 15:33

我2月份报的税,这个分录应该做在2月份里对么。

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齐红老师 解答 2021-03-08 15:34

是的  最后一个借方   是相加的

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快账用户2973 追问 2021-03-08 15:38

好的,好的,谢谢老师。祝您开心每一天

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齐红老师 解答 2021-03-08 15:39

谢谢,也祝你开心快乐哦 如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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