你好,计提个人所得税计提少了,需要补做计提个人所得税的分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
老师,政府给餐饮公司的补助,开票名称是什么呢?
老师,我想咨询一下,餐饮的成本核算,采购进来菜,肉都是有价格和单价的,我不知道每次领用多少,这种情况怎么办?
比较商贸公司,然后还租了个地方办公,感觉到大了,然后就租出去,另外一半给另外一家公司了,然后前面随便房租,这些我们应该怎么去分担,或者是我们有权利开票吗?
老师,请问研发项目有好几个,账务处理的时候可以只设置一个研发费用- RD01-费用化支出一个项目吗,然后再研发费用辅助账里面区分
老师:内部单位宾馆开住宿开的收据可以报销入账吗?内部单位间员工住宿,不开发票,开收据合理吗?
老师,现在调往来账发现21年一笔往来账挂错了人,能不能在24年做一笔更正分录
老师,小规模企业要办减资,怎么操作?具体步骤是什么?
付款是个人付的,开票是公司抬头,这个怎么处理?
税额是1148.95,6个点,推算出含税金额是多少?怎么算的呢?是不是1148.95/0.06+1148.95?
我想问下当月付之前的货款,这个成本不能算当月对吧,要是销售商品的成本,不准确,应该怎么说,当月进货成本,加采购成本,加其他费用?
老师,在申报上月个税的这个月,补做一笔计提个税的分录吗?
假设是3月申报2月的个税,但是在二月的时候计提个税计提少了,而且2月的工资也已经在2月发了,请问整体调账该怎么调
你好,是的,补做一笔计提个人所得税的分录就是了 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,补做一笔计提个人所得税分录,需要附原始凭证吗
你好,这个计提个人所得税的分录,是没有原始凭证的
老师,补做了这笔分录,但是在这个月发工资的时候,肯定是需要扣除上月少扣的那笔个税后的金额,发工资的,所以下个月发工资和计提个税的分录该怎么做啊
你好 下个月发工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 计提个税的分录,借:应付职工薪酬,贷:应交税费——个人所得税
老师,那2月份的时候,因为个税计提少了,所以就导致多发了工资,那这个多发的工资是在哪里体现呀
我是想要要把2月份多发的那部分工资,来抵扣这个人3月份的个税,老师这个分录该怎么做
老师,我来讲实例:2月份计提发放工资:借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 老师这是不是就多发工资了,我要怎么调平
你好 多发的工资在这个分录体现,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 还需要补计提20的个人所得税,才可以调平