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你好,我公司给别人开发票,需要她们给税钱,税钱怎么算,6%的票,假如开12000的,加上税钱给我们多少钱,我们不亏

2021-02-24 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 18:56

同学,你好 收款金额=12000%2B增值税%2B增值税税附加税=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4

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快账用户3308 追问 2021-02-24 19:01

但是12806.4得增值和附加是811.87,我们不事亏了吗

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快账用户3308 追问 2021-02-24 19:01

我们的12000都不够了

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:07

12000是不含税金额,增值税税是根据不含税金额计算的,不是根据12806.4 计算的,

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快账用户3308 追问 2021-02-24 19:19

意思算出增值和附加就可以了,那为什么有个供应商和我们要税签,1%税率要2%的税钱

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:23

可能计算了人工费等其他费用,还有经营所得税(亏损企业不用交)

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快账用户3308 追问 2021-02-24 19:25

老师,这种需要考虑印花税吗?

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:28

印花税的税率很低的  计算是可以忽略不计

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快账用户3308 追问 2021-02-24 19:46

那我明白了,以后算税直接加上增值和附加

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:49

嗯,好的,有问题随时沟通,满意 给个好评  

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快账用户3308 追问 2021-02-24 21:47

老师,给在吗?别人给我们打12806.4的钱,我们得给别人开这么多票,价税合计这么多才可以,那我们不是确实亏了

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齐红老师 解答 2021-02-24 21:53

税另外支付,可以单独

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快账用户3308 追问 2021-02-24 21:54

意思税款单独记账?怎么记呢

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齐红老师 解答 2021-02-24 22:05

你好,你上面讲的税点 这个按照税法规定是不合规的。 正常卖东西你们就需要承担税金,购进的税也可以抵扣。合规的交易只有含税价和不含税价这个说法,含税就是包含增值税,例如卖100万的货,增值税13%,那么总计应收取113万货款

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