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老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在增值税专用发票回来一部分,怎么冲暂估呢

2021-02-02 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-02 08:49

同学你好 冲暂估可以按照收到的发票金额红冲

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快账用户8285 追问 2021-02-02 08:50

借,在建工程,贷应付账款-暂估应付款 借固定资产 贷,在建,这是之前的分录,现在冲暂估分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-02-02 08:53

借在建工程负数 贷应付账款-暂估负数 借在建工程 贷应付账款

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快账用户8285 追问 2021-02-02 08:54

这样做对吗,借,应付账款-暂估 应交税费-应交增值税进项 贷,应付账款 固定资产原值不变

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齐红老师 解答 2021-02-02 09:00

得原分录负数红冲暂估的

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快账用户8285 追问 2021-02-02 09:06

那收回来发票含有增值税怎么做分录,固定资产值就变了,还得调整折旧

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齐红老师 解答 2021-02-02 09:11

对的 多折旧的红冲 少折旧的补计提 借在建工程负数 贷应付账款-暂估负数 借在建工程 借进项 贷应付账款

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快账用户8285 追问 2021-02-02 09:36

就是说每次回来都得这样冲吗,有没有不改变原值得办法

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齐红老师 解答 2021-02-02 09:39

那你得按照暂估的来收发票才行

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同学你好 冲暂估可以按照收到的发票金额红冲
2021-02-02
你好 按照发票入账 然后入账金额冲暂估。
2021-02-01
您好 根据收到的发票冲销暂估的一部分
2021-02-01
你好,借工程施工贷应付账款,借主营业务成本贷工程施工做的这个吗?
2023-10-10
你好同学,你暂估了55万,然后?等到你四月份的时候,你还能收到一些入库的发票,那你入了多少库,你就反冲多少的暂估就行。
2022-06-22
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