你好 按照发票入账 然后入账金额冲暂估。
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在增值税专用发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,你好,我10月份做了一笔暂估差旅费的分录,11月份有实际发生,暂估的怎么冲回然后做实际的分录呢
老师您好,比如我2022年暂估了一次成本,2022年结账了,在2023年2月份收到了暂估的那笔成本,怎么冲去年的暂估呢?分录该怎么写呢?
老师,我们公司在22年暂估一笔50万应付账款,在次年的5.31日前没有回来发票,在6月份才回来一部分发票,冲减暂估的分录怎么做?我们是建筑业公司,正常的分录又怎么做
老师好,公司购买理财,记账:借:短期投资贷:银行存款,但是过了一段时间理财账面余额增加,且中间又购买和赎回了部分理财,购买分录还是上面的,赎回的时候,借:银行存款,贷:短期投资,现在理财账面余额和实际理财余额有差异,是不是因为购买赎回没有记投资收益呢?现在想要调整过来怎么处理呢?谢谢!
A公司的车折旧完了过户给B公司0元,账务处理及后面这辆车在B公司算固定资产吗?后面怎么做账
老师,怎么能把分散的pdf文件放在一个文档里面
老师 给员工买了一台洗碗机 我是应该计入福利费嘞,还是算奖金 报个税
嗯会计学堂里的实操练习
找郭老师,专项提问(其他老师不要接)
老师麻烦问一下,我单位1月份收到稳岗补贴,我做了营业外收入,这个2026年汇算清缴的时候还需要处理吗,谢谢老师
生产型免抵退,厂房的租金和水电费可以退税吗
已缴纳的印花税,开证明,在税务局哪里查询到
个体户自己一个人干,经营所得增值税都报完了,剩下的钱是不是就是可以是法人自己的
老师,之前是按照含税价格入暂估的,借,在建,贷,应付账款暂估应付 借固定资产,贷,在建, 现在发票回来一部分,怎么做分录,还有进项税。
你好 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
那这固定资产原值就变了,不是应该贷应付账款吗。
你付款了吗 然后冲你之前做的分录 你之前怎么暂估的是借:在建工程呢?
款付了一部分,付款的时候是借应付账款,贷银行存款。之前一个会计做的,他是先入在建,再在建转固定。
先冲暂估 然后按实际发票的金额入账 之前暂估之后计提的折旧不调整,只调整原来的暂估价。
但是有增值税,肯定比之前暂估的值少了
你之前暂估的 现在冲回 相当于没有做这笔账 然后现在重新按发票的金额入账 没有影响的。
厂里大型机器设备,之前按照合同金额暂估的。现在发票只回来一部分,肯定有差异,之前也是含税价暂估
是的 肯定暂估的和你实际的金额不一致 所以要调整金额 采取的方法就是冲暂估 你之前暂估多少 就把它冲了 然后实际入账就行的。