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上个月客户开给我们的成本发票,这个月服务终止了,款我们没付,也不用付了,发票我们退给他们,会计分录怎么做?

2021-01-12 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 15:06

你好,你上个月入账是么, 借:应付账款 贷:以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润

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快账用户1626 追问 2021-01-12 15:09

我可以直接写借 应付账款 贷利润分配-未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:10

也可以这样的写的。

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快账用户1626 追问 2021-01-12 15:11

嗯嗯,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:16

不客气,很高兴能帮到您

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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