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请问一下,我公司是制造业的,生产木质家具的,客户在我家买的家具,我们公司从外面买来的床垫,开进来的发票,要如何做账叻?

2021-01-12 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 11:52

您好,如果您是一般纳税人,借:库存商品(或原材料) 应交税费一应交增值税(进项税额) 贷:银行存

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快账用户9592 追问 2021-01-12 14:54

这个床垫12月份买来已经卖出去了,怎么做分录?发票要1月份才开进来,是普票主要是结转成本的时候,怎么做分录? 谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:08

您好,购入时借:库存商品 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:09

您好,发票开来,若数据一致,将发票贴到12月凭证就行了

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:10

您好,结转成本。借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户9592 追问 2021-01-12 15:12

货物12月份已经发出去了,发票要1月才能开给我们

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:13

您好,只要数据一致就没问题,贴上就行

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快账用户9592 追问 2021-01-12 15:14

结转成本肯定要在12月就把成本给转了呀?

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:19

您好,是在12月结转的

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快账用户9592 追问 2021-01-12 15:26

12月货到,发票未到,我是不是要做暂估入库叻?,发票到了,再 冲账叻?

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齐红老师 解答 2021-01-12 15:31

您好,如果1月发票数据与12月入库的一样,就不用暂估了,因为是普通发票

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快账用户9592 追问 2021-01-12 15:34

款也没有付的,你的意思是,账做到12月份,1月份付款了,才能给我开发票进来?

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齐红老师 解答 2021-01-12 18:57

您好,应该是这样的

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