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请问第四季度我代开了增值税专用发票也自己开了普通电子发票,请问现在申报我的本年累计应该看哪个数呢?还是两个数加起来才对?我应该如何申报?

请问第四季度我代开了增值税专用发票也自己开了普通电子发票,请问现在申报我的本年累计应该看哪个数呢?还是两个数加起来才对?我应该如何申报?
2021-01-11 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 10:36

你好 所得税申报表 营业收入 是两个数相加

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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