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老师,我们年底结账发现预付账款的余额在贷方,应付账款的余额在借方,这要怎么处理了?我是刚接手前任会计的账,这种情况我能结账吗?会对明年的汇算清缴有影响吗?

2021-01-09 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 23:57

您好,可以结账,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-09 23:57

您到时候 系统生成了资产负债表的时候,再调整一下报表

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快账用户4872 追问 2021-01-10 00:00

资产负债表表上这两项是负数,我要怎么调报表了?你说的报表指的是哪个表?

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齐红老师 解答 2021-01-10 00:00

就是报表重分类的意思。 把应付账款调平,然后增加预付账款 借:预付账款 贷:应付账款

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快账用户4872 追问 2021-01-10 00:02

实在汇算清缴时填吗?还是怎么弄了?

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齐红老师 解答 2021-01-10 00:03

您好,我说的报表是资产负债表

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齐红老师 解答 2021-01-10 00:04

比如您的应付账款是—10 那么把应付账款调整为0,然后预付账款增加10就可以了

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齐红老师 解答 2021-01-10 00:05

如果是暂时的,可以先不调账。 等回发票以后,数字自然就成贷方了。 偶尔的借方数字,做账是允许的

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快账用户4872 追问 2021-01-10 00:09

我是刚接手前任会计的账,发现这个问题,老师,资产负债表都生成了,你在表上要怎么调了,更改财务软件的报表吗?具体怎么操作?没遇到过这种情况

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齐红老师 解答 2021-01-10 11:01

您好,不需要改财务系统的报表

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齐红老师 解答 2021-01-10 11:01

您就那样吧,不管它

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