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我上个月计提工资时 借:管理费用46680 贷:应付职工薪酬-职工工资46680 发放工资时,因为没有银行流水,所以先用现金支付了 借:应付职工薪酬-职工工资46680 贷:库存现金46505.4 应交税费-应交个人所得税174.6 这个月我看到流水时,发现给员工发放工资时没有扣除个人所得税,直接是发放的46680,我现在需要怎么调整分录才对

2021-01-06 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 12:31

贷库存现金,174.6 贷应交个人所得税 -174.6

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快账用户5946 追问 2021-01-06 12:35

那我替员工缴纳个人所得税时应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:44

借营业外支出,贷库存现金或者是银行,这个垫付员工不扣对方个税,?是不是这个,那这个不能税前扣除,

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快账用户5946 追问 2021-01-06 12:48

这个不应该是从员工工资里扣除吗

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齐红老师 解答 2021-01-06 12:54

是需要,你还工资表中扣吗,还扣做借应交个人所得税贷银行,

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相关问题讨论
贷库存现金,174.6 贷应交个人所得税 -174.6
2021-01-06
您好,单独计提个税没必要。计提工资和计提社保分录正确。 发放工资应该是如下分录 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保 贷:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
2020-06-15
同学,你好,发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款
2020-06-15
现在借应交税费个税,代应付职工薪酬工资1000, 借应付中薪酬工资1000,贷应交税费个税
2023-04-01
这样做是对的,没有问题。
2024-06-19
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