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期末应交税费(应交增值税—转出未交增值税)借方余额怎么结转,是直接结转到应交税费(应交增值税销项税)的贷方吗?

2021-01-05 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 10:24

 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

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快账用户4116 追问 2021-01-05 10:42

老师,内账没有记销项和进项税额,只记缴纳金额,内账怎么记

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齐红老师 解答 2021-01-05 10:45

你好,内账也一样要这样做的

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快账用户4116 追问 2021-01-05 10:49

缴纳的税费只是在应交税费科目里面体现,在公司费用里面怎么体现,这是支出,需要从公司利润里面减出来的

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快账用户4116 追问 2021-01-05 10:58

之前一年都没有记销进项税,现在怎么更正

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齐红老师 解答 2021-01-05 10:59

同学,我们只能给你回复标准做法,内账外账只是依据不同做分录是一样的,如果你要按其他做法那没有统一标准

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