美好 这个是暂估少了吗
在理帐,一家小规模企业六月份暂估了低值易耗品50万元,七月份开了100万元的低值易耗品的发票进来,帐务如何处理? 暂估的会计分录是否应该是: 借:周转材料-低值易耗品(暂估) 500000 贷:其他应付款 500000 借:主营业务成本-低值易耗品摊销 500000 贷:周转材料-低值易耗品 500000 七月份低值易耗品取得发票1000000后,如何做会计分录?
某公司为增值税小规模纳税人7低值易耗品按计划成本法核算,并按上月的成本差异率分摊发出材料的差异。该企业2018年5月低值易耗品的成本差异率为-2%,6月份发生经济业务如下:(1)6月6日,从外地某企业购进低值易耗品一批并验收入库,取得的增值税专用发票上注明买价为60000元,增值税额为9600元。对方代垫运杂费1600元,货款共71200元,已用银行存款支付。计划成本为73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已运达并验收入库,其实际成本为120000元,计划成本为116600元、(3)6月15日,基本生产车间领用低值易耗品-批,计划成本7600元,一次摊销其价值。(4)6月16日,厂部管理部门]领用低值易耗品一批,计划成本108000元,预计按10个月摊销其价值。(5)6月28日,基本生产车间保废低值易耗品--批,残料作价200元入账。
某公司为增值税小规模纳税人7低值易耗品按计划成本法核算,并按上月的成本差异率分摊发出材料的差异。该企业2018年5月低值易耗品的成本差异率为-2%,6月份发生经济业务如下:(1)6月6日,从外地某企业购进低值易耗品一批并验收入库,取得的增值税专用发票上注明买价为60000元,增值税额为9600元。对方代垫运杂费1600元,货款共71200元,已用银行存款支付。计划成本为73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已运达并验收入库,其实际成本为120000元,计划成本为116600元、(3)6月15日,基本生产车间领用低值易耗品-批,计划成本7600元,一次摊销其价值。(4)6月16日,厂部管理部门]领用低值易耗品一批,计划成本108000元,预计按10个月摊销其价值。(5)6月28日,基本生产车间保废低值易耗品--批,残料作价200元入账。
某公司为增值税小规模纳税人7低值易耗品按计划成本法核算,并按上月的成本差异率分摊发出材料的差异。该企业2018年5月低值易耗品的成本差异率为-2%,6月份发生经济业务如下:(1)6月6日,从外地某企业购进低值易耗品一批并验收入库,取得的增值税专用发票上注明买价为60000元,增值税额为9600元。对方代垫运杂费1600元,货款共71200元,已用银行存款支付。计划成本为73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已运达并验收入库,其实际成本为120000元,计划成本为116600元、(3)6月15日,基本生产车间领用低值易耗品-批,计划成本7600元,一次摊销其价值。(4)6月16日,厂部管理部门]领用低值易耗品一批,计划成本108000元,预计按10个月摊销其价值。(5)6月28日,基本生产车间保废低值易耗品--批,残料作价200元入账。
6.东方公司为增值税小规模纳税人,低值易耗品按计划成本计价核算,并按上月的成本差异率计算分摊发出材料差异。该企业6月份低值易耗晶的成本差异率为-2%,7月份发生如下经济业务:(1)6日,从外地某企业购进低值易耗品一批,取得的增值税专用发票上注明买价为30000元,增值税税额为3900元,对方代垫运费800元,增值税税额为72元,货款共34772元,已用银行存款支付。该批低值易耗品已验收入库,计划成本为36500元。(2)15日,基本生产车间领用低值易耗品批,计划成本为3800元,一次摊销其价值。(3)16日,厂部管理部门领用低值易耗晶-批,计划成本为54000预计按18次摊销其价值。(4)26日,基本生产车间报废低值易耗晶批,残料作价100元入账。要求:根据以上经济业务,编制会计分录。
老师,一间商铺已经注册了一个个体户,想用同一个地址注册另一家小规模,可以的吗?
老师,老板名下一个小公司,没有员工开工资,但是个税不报还逾期,必须要报一个人,这种情况账上不计提工资行吗?
本题,老师改了一下已知条件,12月31日存货可变现净值290(把310改成290).问12月31日m产品存货跌价准备是多少? 我不明白为什么还是成本300和290比呢?为什么不拿280和290比呢?我想的是把成本减记至280。所以是用280和300比大小?这里不明白
老师,我们生产设备,有金额比较大的材料,也有金额比较低的螺母垫片等耗材,请问耗材这部分,也需要计入原材料,进行入库出库领用么?还是直接计入低值易耗品?
老师老师,当月冲红后款项退回比当月额度大怎么操作啊?电子普票
一个电脑的原值是2995元,请问他的月折旧额是多少
找上一个老师小正老师
老师,员工购买了礼品来报销,但发票要后期才开来,可以先从基本户报销转给他吗?
老师 一般户或基本户可以更换账号吗?
老师好,房地产开发企业,需要给客户办理房产证,代收契税交契税,不动产推送到税务部门缴纳契税,税务说系统只带出来一期的项目名称,没有带出来二期项目名称,需要添加上二期才能申报缴纳,怎么添加二期项目名称呢
不是,当时六月份已经付了50万元出去了,知道50万元的发票肯定能取得的,所以暂估了
借其他应付款贷周转材料50 借主营业务成本-50 贷周转材料-50 然后做你上面的金额100
老师,那我做的暂估的分录是正确的吧?
按老师你的分录那就是把上个月暂估的冲掉,然后再按正确的金额做分录对吧?
可以的 正确的 可以的