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在理帐,一家小规模企业六月份暂估了低值易耗品50万元,七月份开了100万元的低值易耗品的发票进来,帐务如何处理? 暂估的会计分录是否应该是: 借:周转材料-低值易耗品(暂估) 500000 贷:其他应付款 500000 借:主营业务成本-低值易耗品摊销 500000 贷:周转材料-低值易耗品 500000 七月份低值易耗品取得发票1000000后,如何做会计分录?

2020-12-29 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 15:17

美好 这个是暂估少了吗

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快账用户4036 追问 2020-12-29 15:19

不是,当时六月份已经付了50万元出去了,知道50万元的发票肯定能取得的,所以暂估了

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:22

借其他应付款贷周转材料50 借主营业务成本-50 贷周转材料-50 然后做你上面的金额100

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快账用户4036 追问 2020-12-29 15:25

老师,那我做的暂估的分录是正确的吧?

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快账用户4036 追问 2020-12-29 15:25

按老师你的分录那就是把上个月暂估的冲掉,然后再按正确的金额做分录对吧?

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齐红老师 解答 2020-12-29 15:33

可以的 正确的 可以的

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美好 这个是暂估少了吗
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你好请把题目完整发一下
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