咨询
Q

老师,我11月报税,多用了一张12月的进项发票,这个怎么处理

2020-12-29 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 11:04

同学,你好 12月开的发票,你11月抵扣了?

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 11:07

11月开的发票,只是我没有入账,钱是12月给他们的

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 11:09

同学,你好 就是11月认证的时候,不小心把这张也认证了对吗?有做凭证吗

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 11:09

对呀,没有做凭证,怎么办呢

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 11:13

同学,你好 那你申报增值税进项的时候是按照你账上申报的,还是认证表上申报的

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 11:14

认证表上申报的

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 11:15

同学,你好 好的 你账上正常做一笔 借:费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 11:16

坐在12月买

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 11:31

同学,你好 对的,做在12月份

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 11:31

我可以进行更正申报不

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 11:37

把差额在做一遍迈

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 11:56

同学,你好 可以的,更正申报的话 你需要把税额做进11月份里面

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 12:16

借:费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 费用做在那个科目里面

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 12:17

同学,你好 你是什么发票

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 12:17

增值税专用发票

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 12:18

同学,你好 内容是什么

头像
快账用户5987 追问 2020-12-29 12:19

材料发票

头像
齐红老师 解答 2020-12-29 12:23

同学,你好 那就不计入费用,可以计入库存商品

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×