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我上个月我笔销售未开发票,这个月开了然后又做废了,因为这个公司不买了,我们又买个另一个公司了,账务怎么处理

2020-12-28 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-28 21:10

同学您好,那您上月有没有做账务处理

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快账用户8396 追问 2020-12-28 21:10

做的未开发票收入

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齐红老师 解答 2020-12-28 21:37

那您需要把那个未开票收入红冲了

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快账用户8396 追问 2020-12-28 21:37

冲了就可以了迈。

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齐红老师 解答 2020-12-28 21:40

是的,然后按现在实际卖给谁的,再确认收入

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快账用户8396 追问 2020-12-28 21:44

冲掉的凭证后面附做废的发票迈

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齐红老师 解答 2020-12-28 21:45

也是可以这样的,就附在记账凭证的后面

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快账用户8396 追问 2020-12-28 21:47

可以不附不

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齐红老师 解答 2020-12-28 21:50

不附您自己写个具体的情况说明

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同学您好,那您上月有没有做账务处理
2020-12-28
你好 11月确认收入和成本,然后12月份冲11月无票收入,再确认有票收入
2021-01-03
退货,你红冲你的无票收入,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 销售给别人之后,你确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-01-02
你好 ;   你销售100件是上月的收入哈 。 上月要先报税的
2021-11-05
同学你好 你红冲之前的无票收入 现在做有票的就行了
2021-09-17
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