同学你好 应该是收入减去费用 915279.42-100809.65%2B(-344408.94)*5%=470060.83*5%
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
需要开进项税额23503.07
根据税负率来计算的
老师要是算全年的呢,是不是把上月利润总额换成本年累利润总额
费用换成期间费用全年累计是吗
对的,就是这样的哦
主营业务收入也是全年的吗
这个看看你的期间了
不明白老师
我查的利润表本年累计是3417812.1 本年累计期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)合计是379717.64 本年利润总额是-624822.80怎么计算这一年需要多少进项税
麻烦老师给仔细说说吧,不太明白,谢谢了
看你的增值税税负率是多少 然后 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额
这是我统计的老师
发错了,老师
这个是对的
也就是说需要开54916.57的进项税额是吗?抵扣这月的,不用交税
老板的意思是让我们算算年底汇算清缴我们还需开多少进项少交企业所得税
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额 对的,根据这个增值税税负率公式计算的
老师我问的不是这个问题,我想知道,老板让算汇算清缴全年的需要在开多少进项发票不用交企业所得税
我明白了算出来的就是要对方给开的进项税是吗
对的,算出来就是进项