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老师,请问支付贺茂敏3224元货款有入库单,无发票,我问了张总,说之前多开了发票过来,冲之前多开的发票。这个会计凭证怎么出?但是科目余额表上应付账款借方余额566元;暂估应付贷方余额19348元

2020-12-19 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-19 14:29

你好!之前多开发票挂在应付账款还是其他应付款了?

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快账用户2959 追问 2020-12-19 14:35

之前多开的发票是冲其他应收款-张总备用金

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齐红老师 解答 2020-12-19 14:36

你好!那就在贷方其他应收款-张总备用金

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快账用户2959 追问 2020-12-19 14:44

但是,现在有入库单,没有发票,款又付了 3224元,我怎么冲其他应收款-张总备用金呢?

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齐红老师 解答 2020-12-19 14:45

你好!之前等于是张总备用金垫付了这笔款,你们已经入账了,现在冲往来就可以

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你好!之前多开发票挂在应付账款还是其他应付款了?
2020-12-19
你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
2023-11-17
你好,可以这样做处理,他就是用应付账款科目反应全部资金往来了
2021-12-26
你这里是这个样子的啊,如果说你是要算这个预付账款的期末余额,那么,你是要用预付账款的借方余额加上应付账款的借方余额来进行计算。如果说你是要算这个应收账款的科目余额,那么,就是要用应收账款的借方余额加上预收账款的借方余额来进行计算。
2020-10-20
,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证), 这个不对 ,贷主营业务收入-4950.5 应交税费—应交增值税-49.5 贷:银行存款5000 借银行 300贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97. 总的可以对上这个可以,这个可以,你红字是全部开5000吧 可以
2020-09-08
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