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老师 我们是小规模纳税人 五月份普票开票金额3100 但是实际收款是两次到账的 五月到账1550 六月到账1550 像这种情况的应该怎么做分录呢

2020-12-11 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 10:34

您好,开票的时候 借:应收账款 3100 贷:主营业务收入 3100 两次收款 借:银行存款 1550 贷:应收账款 1550

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快账用户8118 追问 2020-12-11 10:41

不用考虑增值税免税的吗

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齐红老师 解答 2020-12-11 10:43

我就是没写上,如果考虑增值税 就把收入价税分离就行了。

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您好,开票的时候 借:应收账款 3100 贷:主营业务收入 3100 两次收款 借:银行存款 1550 贷:应收账款 1550
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