咨询
Q

老师您好,我想问下,11月开出了发票,对应的进项供应商12月才给我们开,11月要交很多增值税,有什么办法能解决一下?

2020-12-10 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-10 20:45

你好去税务局申请延期缴纳

头像
快账用户3664 追问 2020-12-10 20:58

老师,延期缴纳的意思是早晚得交,就是缓解下资金压力吗?

头像
快账用户3664 追问 2020-12-10 21:00

疫情期间是不是有个延迟缴纳的政策?可以到2021年1月份缴纳

头像
齐红老师 解答 2020-12-10 21:01

12月份给你开了不就可以抵扣了 那个是企业所得税的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好去税务局申请延期缴纳
2020-12-10
你好,没有进项的话,只好计算缴纳增值税的。到12月收到发票才能抵扣。
2021-11-26
你好; 没有的; 你只能先去缴纳 ;之后有了发票后; 多的进项税挂着留抵  
2023-02-13
同学,你好,这个只能作重新给你再开一个,之前的红冲了
2021-10-13
你好,11月就要进项转出的。12月收到发票附在后边就是
2023-12-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×