您好,是可以冲减之间的50万元,相当于先确认收入报税,后开发票。
请问公司12月做了个业务分录农民工工资计入借工程施工贷应付职工薪酬。这种情况下汇算清缴的职工薪酬支出明细表105050的工资薪金支出需要加上这个农民工工资金额吗?这个工资薪金支出金额以哪个明细科目为准
员工开自己车出差,过路费怎么报销?
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
购买财务软件费,金额小,直接计入管理费用-软件服务费 老师,这样可行
计提所得税看什么金额乘以税率计提
老师好,已经申报的个税在哪里作废
老师你好,对方开我们的发票时,电话填的坐机,和税务登记的电话不一致,这样发票有效吗
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
那我明年不一定一下子开50万,可能分几个月开,都可以是吧!不限制时间吧,这些到明年开的发票收入属于今年的还是明年的
您好,是可以的,是不限时间,收入算今年的。
那这个确定的未开票收入以后一定都得要开发票吗?如果我确定了100万,但是有40万开不了怎么办
您好,可以不开发票。因为无票收入已经申报纳税了
我们是建筑业,主要负责工地水电安装的,现在做一些未开票收入原因是,现在进项太多,大于销项,公司开出去的是9个点,进来材料的都是 13个点,而且公司一年都没有缴纳增值税,根据税负率计算,想缴纳一些增值税,这样做未开票收入有风险吗?如果做了,借:其他应付款——法人 贷:主营业务收入、税费,因为账上有200多万欠法人的,可以这样做吗?
您好,您最好按实际处理,因为行业特性,您企业前期有留抵进项税是正常的
您好,不要冲法人的应付款。
那今年一年不缴纳增值税没有关系吗
您好,是的,只要是正确的就可以。对于您的行业,实际是取得甲方确认的进度表即可确认收入申报增值税。