你好,稍微上传解答。
非营利性社会组织年底账户余额怎么处理
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。如果更正凭证,还得更正季度申报表吗?有别的处理办法吗?分录怎么做呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。是入到一月份里是吗?需要怎么做分录呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。
年前开的发票,年后才发现,入账到1月份可以吗?
计算主营业务收入本期发生额时,需要加结转本期收入里的主营业务收入吗?
本公司是小规模纳税人,向一般纳税人采购商品,需要开200多万的普票,请问单张发票有限额吗?
上级部门未拨付项目款,二级单位收到发票没钱支付,会计凭证怎么写
能不能帮我做个工程内账
甲方公司没有钱付乙方丙方工程款给抵成房了,现在乙方又把房抵给丙方,丙把房卖给个人,乙方现在应该找谁要发票
1、合并前AB同一控制 借:长期股权投资 10500 累计摊销800 贷:无形资产6400 资产处置损益 2800 银行存款1600 资本公积500 借:管理费用 200 贷:银行存款200 2、合并前AB非同一控制 借:长期股权投资 10000 累计摊销800 贷:无形资产6400 资产处置损益 2800 银行存款1600 借:管理费用200 贷:银行存款200