不是你们公司员工挂业务招待费,是自己员工就是差旅费
老师我们公司报销质量体系审核老师的车费和餐费,怎么做账,做管理费用差旅费还是业务招待费费
NQA认证审核老师来访的火车票我们报销,是做招待费还是差旅费啊,还是怎么做呢
老师好!老师,公司每个月都有差旅费,餐费,偶尔会有住宿费,当上面费用都有时我把它们都归到差旅费,借:管理费用—差旅费 如果没有住宿费,只有车票,餐费时,分录: 借:管理费用—差旅费 借:管理费用—业务招待费 这样处理行吗?谢谢!
老师,体系审核人员来公司审核,期间所发生的一切费用计入业务招待费么?账务处理借管理费用-业务招待费贷现金或者银行me ?
请问老师,公司做管理体系认证,审核老师的差旅费用应该怎么入账
哦好的谢谢老师
好,我先回复别的学员了