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请问销售方开红字发票(去年发票开错)并重新开具会计分录怎么做?

2020-12-02 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 18:51

你好      你去年怎么做分录的 。 去年正常报税了吗? 这个重新开票的金额  税率是否与去年发票一致  是否有差异金额 。 这样好判断分录    

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快账用户2567 追问 2020-12-02 18:53

你好!老师去年正常报税了,小规模去年3%的税率。超过30万,不在免税内。

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齐红老师 解答 2020-12-02 18:56

你好     那你今年直接做 :借  应收账款或者银行存款 负数贷主营业务收入  负数  应交税费-应交增值税 负数 。  在开票做 :借 应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 。  金额和发票都没有差异的话直接处理。   

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快账用户2567 追问 2020-12-02 18:58

你好!老师,跨年冲红不是在主营业务收入中反映吧!

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齐红老师 解答 2020-12-02 19:00

你好 跨年了。 你们金额没有差异了。 你实际税费在19年报了  ;对于2020年实际就是一正一负的处理。 不影响2020年的收入和税费 。所以直接做    

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快账用户2567 追问 2020-12-02 19:02

你好!老师,如果影响2020年收入,没有以前年度损益调整科目在哪个科目反映?

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齐红老师 解答 2020-12-02 19:04

 你好   走未分配利润来处理  

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你好      你去年怎么做分录的 。 去年正常报税了吗? 这个重新开票的金额  税率是否与去年发票一致  是否有差异金额 。 这样好判断分录    
2020-12-02
你好,你可以先出具红字发票的。
2022-08-23
冲销原分录,再做正确分录
2024-03-29
你好,确认当期冲减当期销售收入税金
2021-01-21
您好 做去年相同的红字分录 然后再根据蓝字发票写分录
2022-03-16
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