你好 你去年怎么做分录的 。 去年正常报税了吗? 这个重新开票的金额 税率是否与去年发票一致 是否有差异金额 。 这样好判断分录
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
你好!老师去年正常报税了,小规模去年3%的税率。超过30万,不在免税内。
你好 那你今年直接做 :借 应收账款或者银行存款 负数贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 。 在开票做 :借 应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 金额和发票都没有差异的话直接处理。
你好!老师,跨年冲红不是在主营业务收入中反映吧!
你好 跨年了。 你们金额没有差异了。 你实际税费在19年报了 ;对于2020年实际就是一正一负的处理。 不影响2020年的收入和税费 。所以直接做
你好!老师,如果影响2020年收入,没有以前年度损益调整科目在哪个科目反映?
你好 走未分配利润来处理