可以的,同学。需要由该员工走审批流程报销
因公经营需要,多个员工买东西先垫付了,开了公司发票的抬头,可以直接转给其中一个员工报销这多笔款项,然后再由这个员工转给垫付卖东西款的多个员工吗?
老师,你好,我想问下,我们公司有一个项目,在项目实施过程中,需要的一些设备,员工先自行垫付购买了,后面进来的票是公司抬头,这笔钱能通过公账直接付给员工不? 我觉得如果直接付给员工,跟开过来的票抬头不一致
由于公司漏报销给员工,导致收到的报销发票先做账了,然后第二个月初打算转账给员工,这样平了,那第一个月应当规划为其他应付款还是其他应收款?因为以后觉得这个员工归属于其他应收款这个科目将会用越来越多
公司员工上个月自己垫钱买了东西,卖家上个月已经开好了发票并寄到了公司,员工这个月才开始走报销流程报销,发票这个月也认证抵扣了,在填写凭证时已经认证的发票需要再附在凭证后面吗
公司员工拿发票来报销,是员工自己先垫付的,所以直接公户转给这位员工了,结果会计说要先提备用金给我,再转给员工,我是出纳,难道我这样直接公户转给员工不行吗?发票是一张年检费,但是是这位员工垫付的钱,发票抬头是开给公司的。
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
那这样由公帐转给个人报销的行为属于公转私深圳一年限额50万的范围吗?会计分录如何处理?
同学,真实合法合理的业务就不用担心。 会计分录: 借资产、成本、费用(看你们买的什么) 贷银行存款 如果是一般纳税人还要考虑增值税抵扣
好的,谢谢老师
不客气,希望能够帮到你