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收到总工会的退回部分款项应该怎么做分录啊?原先每月计提工会经费:借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费,付款时借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款

2020-11-27 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 10:27

借银行存款;贷其他应付款--工会

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:28

不是管理费用吗?我原来没有从其他应付款里面走,我们没有成立工会

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:29

您们还没有成立工会? 那就做:借:银行存款  贷:其他应付款,

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:30

我原来做的都是管理费用啊,这里需要冲减管理费用吗?突然走到其他应付款合适吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:30

假如您之前是做管理费用,那就冲减管理。

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:31

应付职工薪酬-工会经费需要调整吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:31

您之前做管理费用,一定要有发票,没有发票的话,最好不要挂管理费用,谢谢

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:32

发票怎么弄?是去总工会开吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:33

是的,没有发票的话,之前的其实最好做,其他应收款/其他应付款。谢谢

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快账用户3314 追问 2020-11-27 10:34

那明年可以改成其他应付款科目吗?跟今年不一样会有问题吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:34

可以的,您可以解释说,之前的放的科目自己感觉有点不对,所以改正过来了。谢谢!

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