同学你好 分录是: 借:原材料9000 应交税费-应交增值税(进项税额)8400*0.13%2B600*0309 贷:银行存款
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
请问0309是什么?
税率,是0. 09,格式错误,同学
请问这个0.09是怎么样来的? 还有请问运费需要算增值税? 我们书上有一个题目是这样的 购进原材料5000元,增值税为850,以及采购附加费600元,全部用银行存款支付。 会计分录为 借:在途物资 5600 应交税费-应交增值税(进项税额)850 贷:银行存款
同学您好,要看题目要求,如果它说运费要算增值税就算,如果题目没有说就不用算,你可以按照书上的来。我是让你更加好理解。