你好 你们提供的什么业务的
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
微信扫码加老师开通会员
我们做代理营销的,帮房产开发公司做销售,收取佣金
你跟他说其他的暂时还没有给他提供业务 提前收取的 先不开
那老师,你觉得这种情况怎么处理比较稳妥,我们老板想趁今年1%的税收优惠,把这一千万的票给补了,能省两个点的税款,但是又不想升级一般纳税人
只要开了 就要变更一般纳税人
那这一千多万的票,您觉得怎么处理比较好?不变更的话
你好 直接不开 以后再开
没开票没有确认收入,我们报表上就持续亏损,这个有问题吗?
预收的不多的没事 如果多的税务局要求你们做无票收入
一千五百万预收算多吗?做无票收入,可是对方要求开票的啊
时间长吗?收了一年啦,如果是的话就得做收入。
累计了,有一年了,不知道怎么处理
那你只能慢慢做收入冲
你税务局不要求做收入的,只能慢慢冲。
我就是想知道,慢慢冲的话,会不会违规?税局会不会罚款之类的,有什么影响没有
如果你们提供了服务或者是货物肯定是违规的,你少做了,收入税款交晚啦。
我就是担心这个,不知道怎么规避这个问题
税务局现在不是没有查你们吗?你现在慢慢的充,其他的没有好方法。
现在就是准备办理税票增额,我们这边这个把控的比较严格,需要税务局长看过报表合同上门考察过才会审批,所以我有点心虚
你跟他说对方付了款,你收了定金还没有给他提供服务,不要跟她说这是没有开发票的。