齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
1借在建工程23400 应交税费进项税额3400 贷银行存款26800
2.借在建工程1600 贷原材料1600
3.借在建工程1000 贷应付职工薪酬1000
4.借固定资产26000 贷在建工程26000
老师,第三和第四呢
全部发给你了,刷新一下
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
制单和审核为同一人,怎么修改
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
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2.借在建工程1600 贷原材料1600
3.借在建工程1000 贷应付职工薪酬1000
4.借固定资产26000 贷在建工程26000
老师,第三和第四呢
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