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我这月开的一张税率是6的负数发票,其他的都是13的正常发票,等到12月申报11月增值税时,有没有问题?

2020-11-05 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 13:00

同学你好 只要之前开过6%的正数发票就可以

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快账用户1048 追问 2020-11-05 13:03

因我公司是一般纳税人,附表一,是13、6的税率是分开填报的,担心,6的那一栏,显示负数收入,不能正常申报增值税及税控盘清卡

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齐红老师 解答 2020-11-05 13:36

是的 在电子税务局不可以自己报 需要去办税厅报送 因为有负数的收入

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快账用户1048 追问 2020-11-05 13:39

那假如,我这个月6个税率正常发票,加上这个负数发票,总的不是负数,可以在电子税务局申报吧?

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快账用户1048 追问 2020-11-05 13:41

意思是6税率的发票,合计不是负数,可以自行申报吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 13:50

这个月6个税率正常发票,加上这个负数发票,总的不是负数,可以在电子税务局申报

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快账用户1048 追问 2020-11-05 13:52

老师,那我能不能 先不开负数发票,我把13税率的发票,开给客户后。等6税率的发票开的金额足够多了,我再开这张6税率负数发票?

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齐红老师 解答 2020-11-05 13:56

这个看你和客户的约定吧

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快账用户1048 追问 2020-11-05 13:58

对客户没影响吧,客户已经把错误税率的发票退给我了,对方也没认证。我把正确税率的发票给客户,至于我什么时候开负数发票,对客户没影响吧?

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:15

哦哦 那就是你先多交一部分税款

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快账用户1048 追问 2020-11-05 14:23

谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:43

不客气 祝您工作顺利 事事顺心

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