你好 对方开票给你们 是可以认证抵扣的。 需要不能超过同期贷款利息率的 可以抵扣。 税率一般纳税人按6%
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
别的公司的员工过来临时兼职帮忙支付的费用计入什么
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
老师您好,企业开工红包是做进福利费还是像工资一样计提呢?已将这部分做个税申报了
你好老师我有一个问题转不过弯来,就是我们的一个合同68000元 (含税)我们对外开9%的发票。但是给我们提供进项的单位只能提供3%的发票 我们在原价68000扣了6个点 的金额让他们开具3%的发票 我们这样做可以吗
老师您好,就是分公司为总公司加工,需要计算加工成本吗,因为总公司会计说不用计算,我看了下,加工专票开了有几万以上了,不做成本好吗,因为总公司是把材料送分公司的,分公司出了人工与制造费用
老师 你好 我想问下关于残保金,如果给残疾人办理入职需要什么材料
旅游开发公司应该怎么建账
注册会计师考试专业阶段过了,综合阶段课件在哪,如果综合阶段考不过,算注册会计师吗,怎么区分专业阶段和综合阶段
我查了不是说利息不可以抵扣的吗
你好 抱歉 。我想成你们税前扣除的企业所得税的情况了。 你们这个增值税是不可以抵扣 因为是贷款服务 不能抵扣。 但是这个借款利息支出 如果是不超过同期贷款利率的 是可以税前扣除的。 《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)第三十四条 纳税人发生的经营性借款费用,符合条例对利息水平限定条件的,可以直接扣除。 第三十六条 纳税人从关联方取得的借款金额超过其注册资本50%的,超过部分的利息支出,不得在税前扣除。