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某超市(增值税一般纳税人)本年12月零售大米和蔬菜共取得收入15000元,开具增值税普通发票,当月无法准确划分大米和蔬菜销售额,则该超市上述业务增值税销项税额为多少?怎么做?

2020-10-26 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 22:47

你好,超市零售蔬菜是免征增值税的,但是因为未分别核算大米和蔬菜的销售额,所以不得享受蔬菜增值税免税政策。蔬菜和大米属于农产品,适用13%的低税率,零售收入一定是含税的,所以要换算为不含税的金额计算应纳增值税税额。外购货物取得增值税专用发票的可以作为进项税额抵扣凭证,取得普通发票的不得抵扣进项税额。所以该超市2017年2月应纳税额=15000÷(1%2B13%)×13%=1725.66(元)。

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快账用户5228 追问 2020-10-26 22:58

他的销项税额是多少呀?

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齐红老师 解答 2020-10-26 23:06

你好,按上面计算销项税额是=15000÷(1%2B13%)×13%=1725.66(元)。

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快账用户5228 追问 2020-10-26 23:11

进项税额呢?

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齐红老师 解答 2020-10-27 10:00

你好,你的题目没有看到你购货的进项,

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快账用户5228 追问 2020-10-27 11:21

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-27 11:23

你好,祝你学习快乐,

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