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老师,请问收到对方支付给公司的税票税点收入属于营业外收入还是主营业务收入,要计入什么科目,怎么写分录,

2020-10-26 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 17:00

你好!这个入营业外收入。

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快账用户5572 追问 2020-10-26 17:12

老师,我不太明白的不是因为有经济业务才开票,开票才有这个税点收入吗?为什么不计入应收账款的货款组成部分,也不属于主营业收入还计入营业外收入

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齐红老师 解答 2020-10-26 17:16

你好!这么说吧。这个税点不能单独收,单独收是违规的 按正规的做法是需要计入到货物一起开具发票 比如,你销售100万的货物,需要8个点税点,那么你应该给对方开108万含税金额的发票。

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快账用户5572 追问 2020-10-26 17:33

其实开完发票以后,过了一段时间才收到对方的税点,但前期交税费的时候,应该是算在应交税费里面提前垫付了,那好像也不属于收入,只是前面垫付了对方的增值税,前面能作应收账款处理,收到后冲减应收款余额吗?怎么做账务处理比较好。

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齐红老师 解答 2020-10-26 19:18

你好!这个什么时候收到税前没关系,关键是看这个税点的金额,有没有开在发票里面

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