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老师,供应商开票给我89150,钱转给供应商了,其中8万代开发票的,他扣去5点之后把余款转到个人账户了,这个怎么做账,都用什么会计科目,谢谢

2020-10-26 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 14:42

你好 借库存商品 进项 贷银行存款 转给个人账户你做

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快账用户7728 追问 2020-10-26 14:46

这个就是过下账,转出去的做了,转回来的不知道咋做了,

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:48

不对 你这个是买发票吧

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快账用户7728 追问 2020-10-26 14:49

是的,买的供应商的

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齐红老师 解答 2020-10-26 14:54

那就是这么做 你这个是外账吗

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快账用户7728 追问 2020-10-26 14:56

不是,是内账,要是外账我就不纠结了

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齐红老师 解答 2020-10-26 15:01

内账按实际业务 支付的税费款借预付贷银行 退回来借其他应收款个人 营业外支出 贷预付账款

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快账用户7728 追问 2020-10-26 15:05

支付的金额全部做预付账款么,还要把进项提出来么

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齐红老师 解答 2020-10-26 15:14

全部都做预付就可以的

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快账用户7728 追问 2020-10-26 15:18

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-26 15:18

不用客气的 工作愉快

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