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老师,我们是茶馆服务,前期货回来啦,没有成本票,但是先卖了茶叶。我这个账务处理:入库时候,借:库存商品 贷:预提费用 结转的时候,借:主营业务成本 贷:库存商品?

2020-10-20 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 15:31

你好  借库存商品贷应付账款  销售出去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品    

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快账用户9521 追问 2020-10-20 15:33

但是我暂时没有成本票啊,怎么入库?

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:34

你好暂估入库。按收到的库存数量和入库单来做   

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快账用户9521 追问 2020-10-20 15:36

没有成本票但是销售了这个账务处理怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:46

你好   暂估入库入账。然后 汇算调整处理即可。 分录就是我上面给你写的分录  

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快账用户9521 追问 2020-10-20 18:30

那我后面发票跨月回来了怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:42

你好 回来了 就冲能暂估分录 。在按发票做一遍来处理 

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快账用户9521 追问 2020-10-21 08:48

不明白。没有发票不需要做暂估入库的分录?暂估入库不需要用到预提?

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:50

你好  暂估入库是因为你们需要入库入账 。为了便于你盘点库存 和在你销售的时候 结转成本 。 暂估入库就是因为你收到了货物 暂时没有取得发票做的暂估入账

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你好  借库存商品贷应付账款  销售出去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品    
2020-10-20
您好,您相当于存货盘盈,我可以这么理解吗?
2021-11-15
你好   你需要做  收入的时候做贷方增值税的。 比如    借银行存款,贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  借主营业务成本,贷库存商品   你 自己是买来销售还是自己生产来销售的?  
2021-03-15
对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本
2022-09-17
你好,学员,是成本重复结转了
2022-09-17
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