你好,你可以按照销售商品和提供服务两大类来做明细账 收入和成本都这样分开是比较合适的
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
老师,凡是开了劳务服务的发票都得交文化事业建设费?我记得报增值税的时候就有区分这个
你好,不是劳务服务的都要缴纳的,你们公司是制作广告才要缴纳的
老师,比如这个说开的是印刷品交吗?
你好 是的 需要缴纳文化建设税的
像这个每个月收入多少钱免税?
你好,是按照收入的3%来计算的,那个减免的优惠政策是每个地区都不一样的。你需要关注一下当地税务局的
这个好难区分,就是凡是开印刷品的都得交文化事业建设税?包括打印的名片,这都是吗?
你开的是印刷品,不管是什么,都是要缴纳的
哦,我得从18年开始补交,往出找发票,这个数据如何保证准确行?税务系统里能看到吗
你好,那么你需要搜索关键字的,这种印刷品的都是要缴纳的
我之前做账主营业务收入没分二级,就这么一个一个都找出来,然后补报, 税务局那边是不是也没法看到准确的数据?
税务局那边是有的,但是一般是不会直接告诉你的,因为这个数据是企业自行申报的