同学你好 是的, 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 借销项抵减 贷银行存款
现代服务业 怎么确认收入全额还是差价确认呢,我们和平安 人保公司合作会有一些汽车年检的业务 或者有些客户让我们公司进行代办, 我们公司开具汽车代理年检服务费发票 会计分录是不是可以借:银行存款 贷:主营业务收入-服务收入 应交税费-应交增值税(销项)我们是汽车维修公司 ,成本怎么确认呢
请问,机票代理行业账务怎么处理,全额收到客户款确认收入吗,机票给客户了,对账支付给航空公司的挂应付吗,差额纳税和确认收入该怎么入账呢,还有只附银行水单可以吗
老师,我们的客户是事业机关单位,预收款都是在项目还没有开始之前就收到,而且是开发票,见票打款,请问我该怎么记账呢?还没开工,票开了预收款收到了,税也缴纳了。 这样记账可以么? 借:银行存款 贷应收账款 应交税费~增值税~销项税额 每次按完工百分比确认收入时 借 应收账款 贷 主营业务收入 同时结转成本
请问老师,应付账款,没有收到采购票可以暂估入账吗?我公司收到客户审计对账函,上面的暂估应付账款金额,和我公司实际应收合同余款(没给客户开票)金额不一致,我应该怎么处理这个对账函?
票务代理公司收入怎么入账。 例如,本公司需要收客户3500的机票款,需要支付航空公司3400的机票款,中间差额为1000元是我的收入,这笔业务我已经按照差额开票了。账务处理: 借:应收账款3500 贷:主营业务收入 990.1 应交税费——增值税(销项税)9.9 应付账款 3400 这个账务处理是正确的嘛
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
有 800万的预付款,已经开票了 但是因为年前工程量很少 没有什么进项票,有什么方法可以少交点增值税
实际操作中,工程项目维持20%毛利的基础上,料工费的配比是多少呢?
有电话吗或者微信可以咨询吗
这个没有,只能会计问或者网站或者APP
如果收款1000 给航空公司900 怎么销项递减 老师能具体说一下吗
差额征税应全额确认收入,其账务处理如下: 借:银行存款1000 贷:主营业务收入970.8 应交税费——应交增值税(简易计税)29.2 借:主营业务成本900 应交税费 ——应交增值税(简易计税)(29.2-26.2) 贷:银行存款903
收入和支出没有原始凭证,用银行水单可以吗
可以的,用明细就可以的
那一个月下来就只有银行流水入账了,啥也没有
一个月汇总写一张凭证也行吧
也可以,但是最好是每笔业务写一个
一天大约好几百笔业务,也不及时收付,采购价和收款价也有时候错
那你就每天汇总写一个
产生退票航空公司收费,给客户退票额外收取的费用呢怎么入账
计入其他业务收入
如果按天来入账 肯定很多客户都要先挂应收,采购也要挂应付,这些客户一旦退票就有点乱 不知道具体差生多少费用或者额外收了多少费用 有什么好点的方法吗
只能自己做个表统计
谢谢老师
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