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老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500

2020-10-11 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 21:11

你好 你在筹建期的吗

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快账用户9002 追问 2020-10-11 21:24

不是,已成立的了,只是没什么业务

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齐红老师 解答 2020-10-11 21:34

分录可以这么做的。

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你好 你在筹建期的吗
2020-10-11
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