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我们是卖方,七月买的库存商品,当月卖给了对方,但是款是八月份给的,请问怎么做账,应该哪个月转成本?

2020-10-11 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 10:08

你好 七月买的库存商品 借:库存商品 贷:银行存款等科目 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 8月份 借:银行存款 贷:应收账款 在7月份结转成本

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齐红老师 | 官方答疑老师

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