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老师,视同销售的一些捐赠支出和买一送一那种,在做账的时候做的营业外支出,还有价外费用比如收到的违约金那些做账的时候做的营业外收入,平时报税的时候也是按照营业外收支来报的,这样做是不是得交滞纳金?还是说做账做错了或者报税的时候报错了?

2020-10-11 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 08:56

不是,滞纳金和营业外收入没有关系,一些捐赠支出这个做营业外支出 贷库存商品 ,应交增值税,是这样,你增值税没有少交 就可以,买一送一 这个不是做营业外支出 这个实务中按这个处理 按发票上面这个是做收入,价外费用比如收到的违约金那些做账的时候做的营业外收入 这个也需要开发票 做分录这个实务中也是有贷应交增值税的,税没有少交就可以,

不是,滞纳金和营业外收入没有关系,一些捐赠支出这个做营业外支出 贷库存商品 ,应交增值税,是这样,你增值税没有少交 就可以,买一送一  这个不是做营业外支出 这个实务中按这个处理 按发票上面这个是做收入,价外费用比如收到的违约金那些做账的时候做的营业外收入 这个也需要开发票 做分录这个实务中也是有贷应交增值税的,税没有少交就可以,
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快账用户5439 追问 2020-10-11 09:06

营业支出没有取得发票,营业外收入也没有开具发票,所以做账的时候没有考虑税,报税的时候也没有申报该怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-11 09:17

营业支出没有取得发票 捐赠不需要发票,这个,你说这个买一送一?这个需要视同销售才可以,你不按我说开发票,那这个就做借销售费用(送客户)贷库存商品 应交增值税这样,,营业外收入也没有开具发票 不需要发票这个,

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快账用户5439 追问 2020-10-11 09:24

就是捐赠,买一送一,和违约金都在做账的时候没有做应交增值税,也没有申报增值税该怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-11 09:37

补上,这个没有做补申报,

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快账用户5439 追问 2020-10-11 09:50

那是二月份发生的,现在补不是得交滞纳金吗?

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齐红老师 解答 2020-10-11 10:02

按理是的,这个分录和你这个相关资料最好是移动到这个9月比较好,你要是按正规需要去修改2月增值税申报表这个是有滞纳金,不想有这个资料都改9月下比较好这样,

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快账用户5439 追问 2020-10-11 11:02

但是在二月已经做账并且申报了,移动到九月是什么意思?要怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-11 11:12

在二月已经做账并且申报了, 不是说没有申报吗,更正之前申报,要是之前申报,去更正之前申报,更正2月

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快账用户5439 追问 2020-10-11 12:59

我的意思是税已经申报了,但是报的时候没有包含我上面说的那些,因为账务处理的时候也没有提现真值税,所以我不理解您说的移动到九月是什么意思?

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齐红老师 解答 2020-10-11 13:29

我的这个意思是之前 没有做账,那这个没有做业务这个相关资料改9月,这样当9月发生了,这样就没有滞纳金

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快账用户5439 追问 2020-10-11 13:42

就是之前做了营业外收入与支出,但是分录里没有增值税,

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:02

补上之前分录税额部分分录去税局更正2月申报

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快账用户5439 追问 2020-10-11 14:15

去做更正申报是不是就得缴纳滞纳金

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:18

产生税会有滞纳金这个

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快账用户5439 追问 2020-10-11 14:19

那有什么办法不用缴纳滞纳金呢?

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:23

那这个没有做业务这个相关资料改9月 这样当9月发生了,这样就没有滞纳金 ,之前分录反结账删除之后做9月,

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快账用户5439 追问 2020-10-11 14:29

在二月报的财务报表与企业所得税的营业外收入与支出都是做了之后只是没有写增值税那笔分录出具的报表身申报的改该怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:35

这个我之前早期问税局说季报和账上是可以不一样,这个,你到时候删除,补这个9月分录,这样申报到9月增值税 只要汇算清缴和账上是可以对上就可以

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