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老师,拉回来 和送走的运费怎么记 或者 这个东西我们修一半 然后让别人帮我们修 产生的费用记什么科目

2020-10-07 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-07 09:37

你好,拉回来的运费计入相关材料或者商品成本核算 送走的运费计入销售费用科目核算 这个东西我们修一半 ,然后让别人帮我们修 产生的费用,计入主营业务成本核算

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:42

比如A合同对应的三台电机拉回产生了1600元,B合同对应的两台电机产生了1000元,借:主营业务成本-维修成本-用户名-A合同 贷:其他应收款

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齐红老师 解答 2020-10-07 09:43

你好,是针对上面的回复还有什么疑问吗?

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:45

是的呀,我写的这个分录对不对呢,

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齐红老师 解答 2020-10-07 09:45

你好,你写的合同贷方为什么不是银行存款等科目,而是其他应收款呢

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:46

因为我们这个月 肯定每一家拉回的电机运费都不一样 ,我们是按照先记到生产成本 在结转到主营业务成本

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:46

贷方写:其他应收款 先由公司人员自行支付

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齐红老师 解答 2020-10-07 09:47

你好,你写的合同贷方为什么不是银行存款等科目,而是其他应收款呢(能先回复一下我的这个疑问吗)

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:48

我回复了呀,有可能是银行存款 也有可能是由公司员工先垫付在报销

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齐红老师 解答 2020-10-07 09:49

你好,可能是由公司员工先垫付在报销,那贷方就是其他应付款,而不会是其他应收款的

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:50

这个公司在公司有先预支款项

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:50

这个员工在公司有先预支款项

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齐红老师 解答 2020-10-07 09:51

你好,这个公司在公司有先预支款项,预支的时候计入其他应收款,之后取得发票计入成本,那贷方就是其他应收款科目的

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快账用户3371 追问 2020-10-07 09:51

老师,纠结不是贷方是银行存款还是其他应付 或者其他应收 是我这个运费怎么记比较合理

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齐红老师 解答 2020-10-07 09:53

你好,拉回来的运费计入相关材料或者商品成本核算,如果是维修的,直接计入主营业务成本核算 送走的运费计入销售费用科目核算

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