借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
老师,是这样,培训学校,之前没有对公什么收入,都入对私账户,上月开始有了对公收学费的收入36万,上个月先挂到贷方:预收账款---预收学费科目,借方是银行存款,这月在想怎么处理后面的帐和税,怎样确认收入合适
老师 收到一笔学费 挂在预收账款上,然后开票转主收入了,后来这个学生不读了做了退费处理 这个分录借方做什么?
我是劳务派遣公司 上个月是先开了票 然后管理费是这个月转过来的 上个月我做账是 借应收账款 贷主营业务收入 贷税金及附加 然后这个月对方转来了管理费 我应该怎么做账 这笔管理费我上个月已经做成收入了
老师我们收到很多学生的学费,差不多是在两个月内集中收取的,不开票然后我的分录是借银行贷预收,之后这部分预收是要转收入的。然后这部分钱还要支付出去佣金,就是代理费,委托招生一类的,当出了这笔钱的时候,分录要怎么做?
请问个问题,在学校里面做生意,营业款10万,学校管理费2万,但是这个学校最后只让我们开8万的票,我们账上只体现8万收入,但是过了几个月之后又退了一笔钱2万回来,备注退学校管理费,那我 这个2万收到钱要怎么做账
请问要如何降低以下这条款; 乙方不得采取给甲方相关人员回扣、红包、礼品等不正当竞争的行为手段推销商品。否则,每发现一次,乙方应向甲方支付10万元的违约金,甲方有权从乙方未结货款中扣除,同时,甲方有权单方解除本合同。
老师好,我们是运输企业,之前一直合作的单位,是我们的上游,我需要开票给对方,这次有个新项目,也是和对方合作,但是变成他们给我们开票,这个税务会稽查吗?会不会以为我们互开发票?
自然人投资的旅游开发有限公司属于什么性质,民营企业还是其他
初级的 第八章 多少分
每周一次卫生检查 会奖励或处罚 这个应该怎么做账
老师,今天我理账的时候发现2024年固定资产折旧有一项资产忘记折旧,还有一个月没有计提折旧,2024年汇算清缴还没有做。请问我现在是在2024年凭证里面调,还是在2025年调整啊
问问老师第四小问,我的理解是 购进烟丝已承担的165*30%=49.5可以在领用完80%销售后纳税义务发生抵扣49.5的80%,但是当月并没有销售啊,为什么可以抵扣80%部分呢
老师,这个月公司新增加两个员工,我申报个税的时候,他们没个人才几百块钱的工资,然后出去保险就剩几块钱,然后计算的时候还显示得交税,交了0.1元,是什么意思?
请问以下合同条款合理吗? 乙方不得采取给甲方相关人员回扣、红包、礼品等不正当竞争的行为手段推销商品。否则,每发现一次,乙方应向甲方支付10万元的违约金,甲方有权从乙方未结货款中扣除,同时,甲方有权单方解除本合同。
形成无形资产的,在税前摊销时,可以按照无形资产成本的200%进行摊销,这句话在实务怎么实操和去摊销
退费时我是做了借主收入 贷 银存。然后下个月开了红字发票 怎么做?
请老师回复我谢谢
借银行存款 贷主营业务收入 然后做我的第一个
啊?之前收入2w后来 开红字发票的分录怎么做呢
你不是做了退费 现在开了负数发票是不是红红冲收入和应交税费
老师 我再和你确认下 收到一笔学费 借银存 贷预收。开出发票 借预收 贷 主收入 银行做退费处理 借预收 贷银存 开红字发票 然后怎么做?
是不是借预收负数 贷 主收入负数。 这样做都对吗?
借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
好的谢谢你
不用客气的 应该的
老师 我再问下 我们办幼儿接送卡的费用 做什么呢 10元一张
你好 你们免费给对方吗 销售费用
我们收取10元一张
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
应交税费是多少啊 我们小规模纳税人
另外幼儿伙食费的收入和购买校服的收入 要分开吗 分别做什么收入 分录怎么样?
1%疫情期间 分开 其他业务收入 除了保育费 其他的都可以做其他业务收入
另外当月开了一个发票然后作废了 都还没入帐 需要入帐做分录吗
作废的可以不用做的
那8月收入30元 接送卡。 需要交0.3的税吗
1%的 0.01 疫情期间小规模的3%改1%了