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甲企业(增值税一般纳税人)以市场含税价格5650元(成本价为3500元)的本企业自产产品从乙公司换取原材料一批,含税价格4520元, 甲企业另收取交换差价1130元存入银行。双方交换的货物均适用13%的增值税税率。 要求:①甲企业该笔业务应计算的增值税为多少? (分两种情况处理) ②甲企业的账务如何处理 ③乙企业的税务核算如何进行?

2020-09-25 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 17:31

你好,同学。 借,原 材料 4000 应交税费 进项 520 银行存款 1130 贷,主营业务收入 5000 应交税费 增值税 650 借,库存商品 5000 应交税费增值税 650 贷,其他业务收入 4520 贷,应交税费增值税 520 银行存款 1130

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:14

这我看不明白啊

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:14

第一小题的两种做法怎么做?

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:15

能写具体步骤 分小题吗老师

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:18

那个第一小题两种情况怎么算税呢

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:23

老师,能帮忙解答一下吗

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:24

增值税650-520=130 你这里增值税的计算,用销项-进项。

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:25

销项的额怎么算

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:27

5650/1.13,5000就是你的销售额的

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:40

第一小题两种方法 老师你知道是什么吗

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:41

我所了解的只有一种处理,差额处理你这里是不适用的

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:43

老师 我们老师说 用增值税发票 如果别人开的增值税发票是够的 就抵消 如果不够 就补好像是

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:43

这是什么意思啊

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:47

你这就是抵消了差额,交税的嘛,你销项-进项。

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快账用户6557 追问 2020-09-25 19:47

那如果没有差额怎么计算?

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齐红老师 解答 2020-09-25 20:18

没有,你就不用交增值税呀。

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