你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:应付账款——暂估
资产负债表期末未分配利润是正数,我要把未分配利润变成负数,我需要调整哪些数据
收到客户购买商品的合同定金,客户不提货了,定金不退,需要开发票,发票上的品名是按照合同上的品名写吗?
在山姆超市买的一些水果,猪肉,饮料,零食等可以入账吗
老师,净残值的处理方法有哪些?
你好老师,这是餐饮2024年1-10月是小规模,之前会计账上未做价税分离,发生在一二季度,税务按含税报的,扣税时,借税金及附加贷应交税费,缴纳时,借应交税费贷银行 我现在要把账调对,应该怎么做,分录是什么
杭州进出口 商品已经出口,但是合同错误,购买方写错了,发票购买方也错了,是24年的单子,现在应该怎么办?
老师计划成本,什么时候记材料采购,原材料,什么时候记材料采购这块有总结吗
专门借款资本化利息暂停期间,闲置收益也需要暂停嘛?
老师计划成本,什么时候记材料采购,原材料,什么时候记材料采购这块有总结吗
老师,单位参加失业保险缴费基数去哪里查询,
借应付账款可以吗
你好,你单位是不设置预付账款科目核算,所以把预付款计入应付账款借方核算吗
也有预付账款科目。我们付工程款就记入预付账款。付设备款,发钱未收到记应付账款。所以这点有点不明白
你好,有预付账款,那预付的款项就应当通过预付账款科目核算才是的