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老师早上好,7月给公司员工转了5000油卡充值,9月收到发票,这个我怎么做分录呢老师

2020-09-16 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 08:51

您好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应收款

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快账用户4124 追问 2020-09-16 09:56

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-16 09:57

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户4124 追问 2020-09-16 10:28

老师,我刚看了下就是这个发票也是7月开的,但是老板签完字是9月

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齐红老师 解答 2020-09-16 10:45

那在老板签字后入账就好了

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快账用户4124 追问 2020-09-16 10:48

那就是按9月入账对吗

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齐红老师 解答 2020-09-16 10:55

就是按9月入账对的

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快账用户4124 追问 2020-09-16 10:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-16 10:58

不用谢哈 祝您工作顺利 生活愉快

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