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专项应付款冲减本年之前发放的人员工资会计分录怎么写 之前计提时 借:营业费用_工资 贷:应付工资_计提 发放时 借:应付工资_临时工 贷:现金

2020-09-11 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 14:50

借营业费用负数 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬

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快账用户8730 追问 2020-09-11 14:52

老师,现在是要用专项应付款冲减工资,但是看您这个分录没有专项应付款的分录呢

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齐红老师 解答 2020-09-11 15:03

借专项应付款 贷应付职工工资负数 借银行存款 贷应付职工薪酬

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快账用户8730 追问 2020-09-11 16:10

老师,这个是要拿专项应付款冲减工资,等于我收到这笔拨付以后就已经确认银行存款增加了, 收到时的分录是 借:银行存款100 贷:专项应付款100现在是要把这笔钱冲减垃圾清运工资

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快账用户8730 追问 2020-09-11 16:11

所以不能再 借:银行存款把

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齐红老师 解答 2020-09-11 16:27

借管理费用负数 贷应付职工工资负数 借专项应付款 贷应付职工薪酬

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