因为之前是计提的预计负债,预计负债是不会影响应交所得税的,因为没有实际发生。等判决下来后,400元双方无异议并且已支付,那400就是可以税前扣除所以会减少应交所得税400*25%
老师,第三笔分录怎么来的?为什么要这样做呢?
这三笔的分录这样做是什么意思呢
为什么第二步的分录要这样做呢
老师,为什么有些会计喜欢这样做账呢?各种分录都做一张凭证就完了,这是我遇到的第三个会计这样做账了
老师 您好!为什么这道题的解析要做我标红的这笔分录呢?200是怎么得来的呢?
老师你好,我们单位租了土地自建的厂房和道路,今年合同到期了,不与我们单位续祖,与别的单位重新合作,但是我们的房租道路固定资产折旧还没有计提完,这个清算的时候该怎么处理未折旧完的固定资产
之前跟对方签合同了,我们给对方钱了,但是对方没有给我们开发票,现在对方已经注销了,汇算清缴不用调增?
公司跟工商银行贷了一笔款,每月付给银行的利息,需要开具发票才能税前抵扣吗?还是凭银行回单就可以税前抵扣?今天到账的,什么时候要申报印花税?
老师,下月初如果申报2月份增值税,增值税进项发票,我是3月勾选抵扣,还是要在2月底勾选进项发票
老师,增值税专用发票在电子税务局做抵扣勾选的时间是必须在报税征期内吗?
老师,请问我这个月缴纳105块个税,怎么算我这个月工资多少
老师,请问租车请专家来开会是租车费用计放哪个分录呢?是算培训费还是会议费呢
老师,24年10月份个人所得税,科目入错了,入成所得税科目了,我可以在25年借,红冲所得税科目,贷应交税费个人所得税吗
一般纳税人,农产品普票抵扣进项税,按价内,还是价外?
老师,请问异地安装项目35500元2024.3月给对方开完发票,预缴税款也完成了,异地反馈也做完了,2024.5月对方又要求作废合同和发票,和对方另一家公司重新走这些手续,我5月就把发票35500作废了,又重新开了1万部分发票,剩余发票24850未开,申报了未开票收入。现在需要给对方开24850,找不到夸区域号,开不出来发票了,怎么办?
计提预计负债的同时不是计提了管理费用吗?管理费用不是抵了75元的应交所得税吗?那后面判决了400,不是应该只抵25元所得税吗?
计提预计负债不会影响应交所得税的,只会影响递延所得税 我举个例子,假定公司利润总额是90万,其中包含计入管理费用的预计负债10万,那计算应交所得税是用100*25%来酸的,而不是用90*25%来算的