你好! 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷应交税费
老师,这个月的社保没有申报缴纳,(社保员工个人部分工资表上已经扣除,当月工资当月发),到下个月再补交,这种计提工资社保和发放工资记账怎么记?
老师,这个月的社保没有申报缴纳,(社保员工个人部分工资表上已经扣除,当月工资当月发),到下个月再补交,这种计提工资社保和发放工资记账怎么记?
老师你好,公司代缴的个人税怎么记账,没有走计提,就在网上申报代缴的费用,当月发工资直接扣除回了。
老师您好,给员工补缴社保的会计分录怎么做呀,当时工资里面没扣除没计提,在最后一个月扣除的,公司交的时候个人的也代缴了,还有滞纳金,要做几个分录呀
老师,你好!9月最后一天发了工资,当时个税代扣出来的,现在10月报个税,现金缴纳了,出纳怎么登日记账?
老师租赁厂房和租赁生产设备印花税的税率是多少
“提问”老师,外购的厂房拿凭证来什么入账,土地和房屋分开入账摊销吗
老师,一般纳税人企业咨询服务行业开票项目 是咨询服务费需要申请印花税吗?
老师您好,请问企业所得税汇算清缴申报表里,基础信息资产总额.(平均值),这个怎么算的呢?我是每个季度报一次资产负债表,这个怎么去取数呢?
老师您好,公司个体工商户,开一年多了,以前零报税,没财务,没记过帐,现在让我1月份开始做账买了软件,一月份发的12月工资是对公账户发的,应付职工薪酬的初期余额填12月工资,本年利润填工资数,别的都填0可以么,
本月开票,以后发货,外账怎么做?
1:向银行贷款(10年)贷了325万 2:320万借给B公司 3:B公司今年还款90万 4:每月还利息9614.58元 1.2.3.4. 分录怎么写
老师公户收取的微信支付认证款0.67元。我冲减管理费用可以吗?借银行存款贷管理费用-0.67
一般纳税人,因为提前交房租可以减免部分,所以开来的租赁发票进项税专票,开票日期是2月,票面注明的租赁时间是2025年3月至2026年3月,请问这张进项税专票可以放在2月份增值税纳税申报时抵扣吗?只是作为管理费用一租赁每月要进行待摊?
老师,应交税费增值税余额是负数代表什么?
如果不通过职工薪酬,直接走费用行吗
你好,按规定是不可以的。
借应交税费 贷银行存款, 借管理费用,贷应交税费,这样行不行啊?如果这样结转会不会有余额
你好!主要是年底的时候统计职工薪酬的时候会缺这一笔。
老师如果工资通过计提,还有代缴个人所得税,正体的分录应该也么做, 发当时也么冲平啊,
老师还没收计提工资和发放工资是缴纳的有社保和代缴的个人所得税,分录应该怎么做啊
计提时: 借:生产成本、管理费用等 贷:应付职工薪酬—社会保险费单位部分 应付职工薪酬—住房公积金单位部分 发工资扣取社会保险费和住房公积金个人部分: 借:应付职工薪酬—工资薪金 贷:银行存款 应交税费—个人所得税 应付职工薪酬—社会保险费个人部分 应付职工薪酬—住房公积金个人部分 缴纳五险一金时: 借:应付职工薪酬—社会保险费单位部分 应付职工薪酬—住房公积金单位部分 应付职工薪酬—社会保险费个人部分 应付职工薪酬—住房公积金个人部分 贷:银行存款