同学你好 你看下那 个五千有吗?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
需要缴税的那几个人工资都没有超过四千
我是说他们的都没有那个扣除的5000,你看下状态正常吗
都有减除费用标准5000元
有的话不可能交税的,你再看下哦
老师,你看,怎么回事,没有弄明白
上面写着呢,离职不享受,改状态,改成正常的
这些人的状态都是正常的 而且已经报送成功了 所以才能 带到综合所得填写收入的才能带进去呢 要不然他带不进去 都是正常的 而且是报送成功的呢 上个月就出现了这种情况 这个月又是 而且是不同的人 我不知道为什么
你没有给他们做离职吗?上面提示是离职了
没有,目前都是正常的,而且这几个人以前也没有改过非正常
那就是系统的问题,你没有改就是系统问题
系统的话,打哪一个电话咨询呢
你问问12366咨询一下哦