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怎么会计实操练习没有进项发票认证前后怎么做账,认证后进项大于销项怎么做分录呢?认证的进项税是填在纳税申报附表2的第二栏和第35栏吗

2020-09-02 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 20:40

这个实务中这个可以做借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额,是的,

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快账用户7621 追问 2020-09-02 20:47

收到发票认证前用进项发票记账联入账,借:库存商品,应交税费——待抵扣增值税,贷:应付账款,认证进项发票后是不是要做,借:应交税费——应交增值税进项税,贷:应交税费——待抵扣增值税,然后用你那个分录结转税金,

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齐红老师 解答 2020-09-02 20:58

不是,借:库存商品,应交税费——待认证进项税额,贷:应付账款,认证做借进项税额,贷待认证进项税额 之后按上面做

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快账用户7621 追问 2020-09-02 21:01

没有应交税费——待抵扣进项税额这个科目吗

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齐红老师 解答 2020-09-02 21:07

这个去 自己设置的,根据财会2016.22自己设置

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快账用户7621 追问 2020-09-02 21:08

我是问不要用到这个科目吗?

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齐红老师 解答 2020-09-02 21:19

应交税费——待抵扣进项税额这个科目 没有,这个是转回小规模或者是辅导期纳税人使用的科目,一般不会用到,不好意思,看错了,我以为你问待认证 ,这个没有认证做待认证不是贷待抵扣

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快账用户7621 追问 2020-09-02 21:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-02 21:28

好的,我先回复别的学员了

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